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NOTA DE EMPENHO 2022NE000069

Favorecido

CLARO S/A
R$ 30.186,60
 

CPF/CNPJ:

40432544000147

Emissão:

04/02/2022

Plano Interno:

001232

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Luz, Água e Telefone

Processo:

0246432/2021

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 0246432/2021. PARECER Nº 069/2022 - ASSEJUR/SSP/MA, PERIODO DE 05/08/2021 A 04/09/2021. DEA Nº DA CONTA 100335629/VOZ E 100335713/MODEM.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000069 04/02/2022 30.186,60 30.186,60 30.186,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 0246432/2021. PARECER Nº 069/2022 - ASSEJUR/SSP/MA, PERIODO DE 05/08/2021 A 04/09/2021. DEA Nº DA CONTA 100335629/VOZ E 100335713/MODEM.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).
2022NE000069 04/02/2022 30.186,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 0246432/2021. PARECER Nº 069/2022 - ASSEJUR/SSP/MA, PERIODO DE 05/0
2022NL000151 04/02/2022 0,00 22.517,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 0246432/2021. PARECER Nº 069/2022 - ASSEJUR/SSP/MA, PERIODO DE 05/0
2022NL000152 04/02/2022 0,00 7.669,49 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB008711 25/02/2022 0,00 0,00 30.186,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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