CPF/CNPJ:
07418547000150
Emissão:
22/09/2022
Plano Interno:
001327
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
173784/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO REF. EMPRESA HBR AVIAÇAO S/A. CONTRATO Nº 146/2018 - SSP. PROCESSO N °173784/2022. NOTA FISCAL Nº 00234 ( ORÇAMENTO Nº 50994/2022 ).__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E APLICAÇAO DE PEÇAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE002844 | 22/09/2022 | 2.328,16 | 2.328,16 | 2.328,16 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA HBR AVIAÇAO S/A. CONTRATO Nº 146/2018 - SSP. PROCESSO N °173784/2022. NOTA FISCAL Nº 00234 ( ORÇAMENTO Nº 50994/2022 ).__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E APLICAÇAO DE PEÇAS.
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2022NE002844 | 22/09/2022 | 2.328,16 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF. EMPRESA HBR AVIAÇAO S/A. CONTRATO Nº 146/2018 - SSP. PROCESSO N °173784/2022. NOTA FISCAL Nº 00234 ( ORÇAMENTO Nº 50
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2022NL008684 | 22/09/2022 | 0,00 | 2.328,16 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB070860 | 23/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.300,22 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL008773 | 23/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 27,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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