CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
27/01/2022
Plano Interno:
001251
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Auxílio Alimentação - Refeição ( em Pecúnia)
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000012 | 27/01/2022 | 283.649,16 | 283.649,16 | 283.649,16 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2022.
|
2022NE000012 | 27/01/2022 | 23.789,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.
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2022NE000377 | 25/02/2022 | 21.594,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MARÇO DE 2022.
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2022NE000842 | 28/03/2022 | 22.372,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE ABRIL DE 2022.
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2022NE000955 | 28/04/2022 | 20.716,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MAIO DE 2022.
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2022NE001345 | 27/05/2022 | 20.277,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JUNHO DE 2022.
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2022NE001703 | 28/06/2022 | 21.494,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DEJULHO DE 2022.
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2022NE002057 | 27/07/2022 | 21.294,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE AGOSTO DE 2022.
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2022NE002523 | 26/08/2022 | 28.839,99 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE SETEMBRO DE 2022.
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2022NE003027 | 27/09/2022 | 27.023,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO , REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2022.
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2022NE003327 | 26/10/2022 | 27.333,17 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO , REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2022.
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2022NE003325 | 26/10/2022 | 20.277,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA NOTA DE EMPENHO Nº 003325, MOTIVO VALOR ERRADO. REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2022.
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2022NE003326 | 26/10/2022 | -20.277,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO , REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.
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2022NE003780 | 24/11/2022 | 24.089,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO , REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.
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2022NE004487 | 23/12/2022 | 24.828,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2022.
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2022NL000017 | 27/01/2022 | 0,00 | 23.789,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.
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2022NL001225 | 25/02/2022 | 0,00 | 21.594,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MARÇO DE 2022.
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2022NL002498 | 28/03/2022 | 0,00 | 22.372,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE ABRIL DE 2022.
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2022NL002988 | 28/04/2022 | 0,00 | 20.716,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MAIO DE 2022.
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2022NL004057 | 27/05/2022 | 0,00 | 20.277,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JUNHO DE 2022.
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2022NL005041 | 28/06/2022 | 0,00 | 21.494,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JULHO DE 2022.
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2022NL006293 | 27/07/2022 | 0,00 | 21.294,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE AGOSTO DE 2022.
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2022NL007767 | 26/08/2022 | 0,00 | 28.839,99 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE SETEMBRO DE 2022.
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2022NL009209 | 27/09/2022 | 0,00 | 27.023,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2022.
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2022NL009729 | 26/10/2022 | 0,00 | 27.333,17 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.
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2022NL010871 | 24/11/2022 | 0,00 | 24.089,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.
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2022NL012894 | 23/12/2022 | 0,00 | 24.828,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB001685 | 31/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 23.789,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB011041 | 25/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 21.594,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB019473 | 30/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 22.372,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB024485 | 29/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 20.716,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB033913 | 30/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 20.277,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB044814 | 29/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 21.494,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB053155 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 21.294,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB064924 | 31/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 28.839,99 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB073273 | 30/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 27.023,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB079967 | 28/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 27.333,17 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB088884 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 24.089,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB100296 | 29/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 24.828,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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