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NOTA DE EMPENHO 2022NE000010

Favorecido

SEC.DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA SSP-MA.
R$ 12.344.029,79
 

CPF/CNPJ:

06354500000108

Emissão:

27/01/2022

Plano Interno:

001251

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Auxílio Alimentação - Refeição ( em Pecúnia)

Processo:

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO DE 2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000010 27/01/2022 12.344.029,79 12.344.029,79 12.344.029,79
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO DE 2022.
2022NE000010 27/01/2022 1.080.253,16 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.
2022NE000393 25/02/2022 1.033.288,40 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MARÇO DE 2022.
2022NE000852 28/03/2022 1.065.315,30 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE ABRIL DE 2022.
2022NE000953 28/04/2022 1.063.025,03 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MAIO DE 2022.
2022NE001334 26/05/2022 1.037.442,80 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JUNHO DE 2022.
2022NE001697 28/06/2022 955.784,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO E DIF. AUX ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JULHO DE 2022.
2022NE002061 27/07/2022 1.059.426,57 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO E DIF. AUX ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE AGOSTO DE 2022.
2022NE002518 26/08/2022 1.067.757,26 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO E DIF. AUX ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE SETEMBRO DE 2022.
2022NE003053 27/09/2022 1.090.597,94 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE OUTUBRO DE 2022.
2022NE003317 26/10/2022 1.085.585,74 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.
2022NE003808 28/11/2022 1.038.838,25 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.
2022NE004503 23/12/2022 766.715,34 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO DE 2022.
2022NL000015 27/01/2022 0,00 1.080.253,16 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.
2022NL001271 25/02/2022 0,00 1.033.288,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MARÇO DE 2022.
2022NL002528 28/03/2022 0,00 1.065.315,30 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE ABRIL DE 2022.
2022NL002986 28/04/2022 0,00 1.063.025,03 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MAIO DE 2022.
2022NL004030 26/05/2022 0,00 1.037.442,80 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JUNHO DE 2022.
2022NL005035 28/06/2022 0,00 955.784,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITO REPASSE FINANCEIRO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO E DIF. AUX ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JULHO DE 2022.
2022NL006300 27/07/2022 0,00 1.059.426,57 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO E DIF. AUX ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JULHO DE 2022.
2022NL006302 27/07/2022 0,00 1.059.426,57 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA NOTA DE LIQUIDAÇAO, OBSERVAÇAO INCORRETA.
2022NL006301 27/07/2022 0,00 -1.059.426,57 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO E DIF. AUX ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE AGOSTO DE 2022.
2022NL007761 26/08/2022 0,00 1.067.757,26 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO E DIF. AUX ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE SETEMBRO DE 2022.
2022NL009259 27/09/2022 0,00 1.090.597,94 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE OUTUBRO DE 2022
2022NL009713 26/10/2022 0,00 1.085.585,74 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.
2022NL010964 29/11/2022 0,00 1.038.838,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.
2022NL012922 23/12/2022 0,00 766.715,34 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB001770 31/01/2022 0,00 0,00 1.080.253,16
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB011105 25/02/2022 0,00 0,00 1.033.288,40
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB019520 30/03/2022 0,00 0,00 1.065.315,30
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB024480 29/04/2022 0,00 0,00 1.063.025,03
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB034052 30/05/2022 0,00 0,00 1.037.442,80
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB044809 29/06/2022 0,00 0,00 955.784,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB053390 29/07/2022 0,00 0,00 1.059.426,57
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB064982 31/08/2022 0,00 0,00 1.067.757,26
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB073839 30/09/2022 0,00 0,00 1.090.597,94
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB079957 28/10/2022 0,00 0,00 1.085.585,74
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB088977 30/11/2022 0,00 0,00 1.038.838,25
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB100315 29/12/2022 0,00 0,00 766.715,34

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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