Voltar

NOTA DE EMPENHO 2022NE001421

Favorecido

PAULO ANDRE CUTRIM DE SOUSA
R$ 750,00
 

CPF/CNPJ:

00061779156391

Emissão:

02/06/2022

Plano Interno:

001229

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Outras Despesas de Exercícios Anteriores

Processo:

007340/2021

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA HORA EXTRAESPECIAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. AO SERVIDOR: PAULO ANDRE CUTRIM DE SOUSA. PROCESSO N°007340/2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001421 02/06/2022 750,00 750,00 750,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA HORA EXTRAESPECIAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. AO SERVIDOR: PAULO ANDRE CUTRIM DE SOUSA. PROCESSO N°007340/2021.
2022NE001421 02/06/2022 750,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DA HORA EXTRAESPECIAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. AO SERVIDOR: PAULO ANDRE CUTRIM DE SOUSA. PROCESSO N°007340/202
2022NL004228 02/06/2022 0,00 750,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB050336 22/07/2022 0,00 0,00 750,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,