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NOTA DE EMPENHO 2022NE001247

Favorecido

ADEMAR SOUSA
R$ 640,00
 

CPF/CNPJ:

00045276889368

Emissão:

20/05/2022

Plano Interno:

001323

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

0050575/2022

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Repressão à Criminalidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

NOTA DE EMPENHO, REF. 04 DIARIAS DE PRESIDENTE DUTRA/MA A PENALVA/MA, PERIODO DE 26/02/2022 A 01/03/2022. PROCESSO Nº 0050575/2022.__SERVIDOR:ADEMAR SOUSA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001247 20/05/2022 640,00 640,00 640,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. 04 DIARIAS DE PRESIDENTE DUTRA/MA A PENALVA/MA, PERIODO DE 26/02/2022 A 01/03/2022. PROCESSO Nº 0050575/2022.__SERVIDOR:ADEMAR SOUSA
2022NE001247 20/05/2022 640,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. 04 DIARIAS DE PRESIDENTE DUTRA/MA A PENALVA/MA, PERIODO DE 26/02/2022 A 01/03/2022. PROCESSO Nº 0050575/2022.__SERVIDOR: AD
2022NL003731 20/05/2022 0,00 640,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB030994 24/05/2022 0,00 0,00 640,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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