CPF/CNPJ:
00040451488334
Emissão:
29/11/2022
Plano Interno:
001300
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
236167/2022
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS, DE SÃO LUIS-MA PARA BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 20/11/2022, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N°105/2022-GAB. PROCESSO N°236167/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE003907 | 29/11/2022 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS, DE SÃO LUIS-MA PARA BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 20/11/2022, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N°105/2022-GAB. PROCESSO N°236167/2022.
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2022NE003907 | 29/11/2022 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS, DE SÃO LUIS-MA PARA BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 20/11/2022, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N°105/2022-GAB.
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2022NL011041 | 29/11/2022 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB089312 | 05/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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