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NOTA DE EMPENHO 2022NE001535

Favorecido

LEANDRO RUBEM NEVES MUNIZ
R$ 160,00
 

CPF/CNPJ:

00004235537393

Emissão:

10/06/2022

Plano Interno:

001300

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

112434/2022

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Municipio:

MA

Estado:

PF

Descrição

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 1 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS-MA COM DESTINO A BARREIRINHAS-MA NO PERÍODO DE 26/05/2022 A 26/05/2022, CONFORME PROCESSO N°112434/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001535 10/06/2022 160,00 160,00 160,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 1 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS-MA COM DESTINO A BARREIRINHAS-MA NO PERÍODO DE 26/05/2022 A 26/05/2022, CONFORME PROCESSO N°112434/2022.
2022NE001535 10/06/2022 160,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS-MA COM DESTINO A BARREIRINHAS-MA NO PERÍODO DE 26/05/2022 A 26/05/2022, CONFORME PROCESSO N°11243
2022NL004485 10/06/2022 0,00 160,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS-MA COM DESTINO A BARREIRINHAS-MA NO PERÍODO DE 26/05/2022 A 26/05/2022, CONFORME PROCESSO N°11243
2022NL004487 10/06/2022 0,00 160,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
2022NL004486 10/06/2022 0,00 -160,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB036845 10/06/2022 0,00 0,00 160,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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