CPF/CNPJ:
00000269694323
Emissão:
19/09/2022
Plano Interno:
001323
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO REFERENTE A 13 DIARIAS DE SÃO LUIS COM DESTINO A PRESIDENTE DUTRA-Ma NAS DATAS 31/08/2022 A 12/09/2022,RD 112080,PROCESSO 187335/22
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE002747 | 19/09/2022 | 2.340,00 | 2.340,00 | 2.340,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A 13 DIARIAS DE SÃO LUIS COM DESTINO A PRESIDENTE DUTRA-Ma NAS DATAS 31/08/2022 A 12/09/2022,RD 112080,PROCESSO 187335/22
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2022NE002747 | 19/09/2022 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA CERTIFICADA REFERENTE A 13 DIARIAS DE SÃO LUIS COM DESTINO A PRESIDENTE DUTRA-Ma NAS DATAS 31/08/2022 A 12/09/2022,RD 112080,PROCESSO 187335/2
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2022NL008389 | 19/09/2022 | 0,00 | 2.340,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB068688 | 19/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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