CPF/CNPJ:
00079483348315
Emissão:
16/07/2021
Plano Interno:
006090
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
131837/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Promoção à Atração de Investimentos no Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR VEÍCULO DO SECRETÁRIO AO POVOADO DE CASSO, NO MUNICIPIO DE PRIMEIRA CRUZ - MA, NO PERÍODO DE 19 DE JULHO DE 2021, CONFORME RD N° 151/2021, PORTARIA N° 138/2021 E PROCESSO N° 131837/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000660 | 16/07/2021 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR VEÍCULO DO SECRETÁRIO AO POVOADO DE CASSO, NO MUNICIPIO DE PRIMEIRA CRUZ - MA, NO PERÍODO DE 19 DE JULHO DE 2021, CONFORME RD N° 151/2021, PORTARIA N° 138/2021 E PROCESSO N° 131837/2021.
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2021NE000660 | 16/07/2021 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR VEÍCULO DO SECRETÁRIO AO POVOADO DE CASSO, NO MUNICIPIO DE PRIMEIRA CRUZ - MA, NO PERÍODO DE 19
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2021NL002094 | 16/07/2021 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB040008 | 19/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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