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NOTA DE EMPENHO 2021NE000846

Favorecido

AMANDA DUTRA RAMOS
R$ 1.680,00
 

CPF/CNPJ:

00001342374398

Emissão:

01/10/2021

Plano Interno:

006061

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)

Processo:

179251/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Avança Turismo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Turismo

Ação:

Marketing e Promoção do Destino Maranhão

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR COBERTURA JORNALÍSTICA DA 48ª EXPO & COLLAB INTERNACIONAL DE TURISMO, EM FORTALEZA - CE, NO PERÍODO DE 06 A 09 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME RD N° 273, PORTARIA N° 227 E PROCESSO N° 179251/21.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000846 01/10/2021 1.680,00 1.680,00 1.680,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR COBERTURA JORNALÍSTICA DA 48ª EXPO & COLLAB INTERNACIONAL DE TURISMO, EM FORTALEZA - CE, NO PERÍODO DE 06 A 09 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME RD N° 273, PORTARIA N° 227 E PROCESSO N° 179251/21.
2021NE000846 01/10/2021 1.680,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR COBERTURA JORNALÍSTICA DA 48ª EXPO & COLLAB INTERNACIONAL DE TURISMO, EM FORTALEZA - CE, NO PER
2021NL002841 01/10/2021 0,00 1.680,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB061028 01/10/2021 0,00 0,00 1.680,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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