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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2021NE000076

Dt. Emissão:
Descrição: Empenho para pagamento de diária administrativa em nome da servidora Karina Fonseca Lima, PCD 1.1/2021 referente a viagem do mês de abril/2021.

0,00 0,00 0,00
2021NE000113

Dt. Emissão:
Descrição: Empenho para pagamento de diária administrativa em nome da servidora Karina Fonseca Lima referente ao mês de maio/21. PCD n° 2.1/2021.

1.562,68 1.562,68 1.562,68
2021NE000145

Dt. Emissão:
Descrição: Empenho para pagamento de diárias PCD 4.1/2021 em nome da servidora Karina Fonseca Lima referente ao mês de junho/2021.

1.230,18 1.230,18 1.230,18
2021NE000151

Dt. Emissão:
Descrição: Empenho para pagamento de diárias PCD 5.1/2021 Karina Fonseca Lima.

1.230,18 1.230,18 1.230,18
2021NE000191

Dt. Emissão:
Descrição: Empenho para pagamento de diárias PCD 6.1 Karina Fonseca Lima 18/08/2021 - 20/08/2021 - Brasília.

0,00 0,00 0,00
2021NE000193

Dt. Emissão:
Descrição: Empenho para pagamento de diárias PCD 6.1 Karina Fonseca Lima 18/08/2021 - 20/08/2021 - Brasília.

1.562,68 1.562,68 1.562,68
2021NE000198

Dt. Emissão:
Descrição: Empenho para pagamento de diárias PCD 7.1/2021, Karina Fonseca Lima, de 23/08/2021 a 24/08/2021. Teresina - PI.

738,11 738,11 738,11
2021NE000215

Dt. Emissão:
Descrição: Empenho para pagamento de diárias PCD n° 8.1/2021 referente ao mês de setembro, servidora Karina Fonseca Lima.

937,61 937,61 937,61
2021NE000255

Dt. Emissão:
Descrição: Empenho em nome da servidora Karina Fonseca Lima em viagem a serviço para Brasília com a finalidade de reunião INMETRO, Superintendência e RBMLQ I

1.562,68 1.562,68 1.562,68
Totais: 8.824,12 8.824,12 8.824,12

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