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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2021NE000104

Dt. Emissão:
Descrição: Refere-se a diárias para servidor em viagem conforme Portaria nº 301/21 de 07 de abril/2021

1.280,00 1.280,00 1.280,00
2021NE000208

Dt. Emissão:
Descrição: Refere-se a concessão de diária para servidor em viagem conforme Portaria nº 502 de 01/06/21

160,00 160,00 160,00
2021NE000232

Dt. Emissão:
Descrição: Refere-se a concessão de diárias para servidores em viagem conforme Portaria nº 604 de 25/06/2021

0,00 0,00 0,00
2021NE000238

Dt. Emissão:
Descrição: Refere-se a concessão de diárias para servidor em viagem conforme Portaria nº m604 de 25/06/2021

480,00 480,00 480,00
2021NE000325

Dt. Emissão:
Descrição: Refere-se a concessão de diárias conforme Portaria nº 827 de 11/08/2021

320,00 320,00 320,00
2021NE000371

Dt. Emissão:
Descrição: Refere-se a concessão de diária para os municípios de Pedreiras e Lima Campos, conforme Portaria nº 905 de 13/09/2021

160,00 160,00 160,00
2021NE000398

Dt. Emissão:
Descrição: Refere-se a concessão de diárias para servidor em viagem aos municípios de Santa Inês e Bacabal no período de 05 a 08/10/21, conforme Portaria nº 1001 de 01 de outubro de 2021

640,00 640,00 640,00
2021NE000459

Dt. Emissão:
Descrição: Refere-se a concessão de diárias para servidor em viagem aos municípios de Rosário e Barreirinhas/MA no período de 04 a 05/11/21, conforme Portaria nº 1105 de 03/11/2021

320,00 320,00 320,00
Totais: 3.360,00 3.360,00 3.360,00

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