Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2021NE000123
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a diárias para servidor em viagem conforme Portaria nº 305 de 19 de abril de 2021 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
2021NE000162
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a despesa com adiantamento para despesas de pronto pagamento conforme RA nº 04 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
2021NE000531
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a concessão de 5 diárias para servidor em viagem a São Luís/MA no período de 13 a 17/12/2021,conforme Portaria nº 1281 de 14/12/21 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
Totais: | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
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