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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2021NE000123

Dt. Emissão:
Descrição: Refere-se a diárias para servidor em viagem conforme Portaria nº 305 de 19 de abril de 2021

800,00 800,00 800,00
2021NE000162

Dt. Emissão:
Descrição: Refere-se a despesa com adiantamento para despesas de pronto pagamento conforme RA nº 04

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2021NE000531

Dt. Emissão:
Descrição: Refere-se a concessão de 5 diárias para servidor em viagem a São Luís/MA no período de 13 a 17/12/2021,conforme Portaria nº 1281 de 14/12/21

1.000,00 1.000,00 1.000,00
Totais: 2.800,00 2.800,00 2.800,00

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