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NOTA DE EMPENHO 2021NE000239

Favorecido

LARISSA ROCHA DA SILVA
R$ 540,00
 

CPF/CNPJ:

00003744737306

Emissão:

28/06/2021

Plano Interno:

000856

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

116447/21

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Registro das Atividades Mercantis

Unidade Gestora:

Junta Comercial do Maranhão

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

Refere-se a concessão de diárias para servidor em viagem conforme Portaria nº m604 de 25/06/2021

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000239 28/06/2021 540,00 540,00 540,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Refere-se a concessão de diárias para servidor em viagem conforme Portaria nº m604 de 25/06/2021
2021NE000239 28/06/2021 540,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a concessão de diárias para servidor em viagem conforme Portaria nº m604 de 25/06/2021
2021NL001205 28/06/2021 0,00 540,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB035056 30/06/2021 0,00 0,00 540,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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