CPF/CNPJ:
11709184000180
Emissão:
15/04/2021
Plano Interno:
000643
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
Festividades, Homenagens e Recepção
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial
Ação:
Incremento da Competitividade de Infraestrutura Industrial e Investimentos Estratégicos
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COFFE BRECK E BUFFET.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000040 | 15/04/2021 | 66.734,38 | 66.734,38 | 50.042,98 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COFFE BRECK E BUFFET.
|
2021NE000040 | 15/04/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇAR NE 00040/2021
|
2021NE000138 | 27/09/2021 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 00040/2021 PAGAMENTO ORIENTA
|
2021NE000184 | 19/10/2021 | 43.424,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇA A NE 00040/2021
|
2021NE000222 | 19/11/2021 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR
|
2021NE000273 | 01/12/2021 | -689,62 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR
|
2021NE000272 | 01/12/2021 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COFFE BRECK E BUFFET.
|
2021NL001344 | 30/09/2021 | 0,00 | 22.057,48 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COFFE BRECK E BUFFET.
|
2021NL001684 | 22/11/2021 | 0,00 | 7.089,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COFFE BRECK E BUFFET.
|
2021NL001721 | 25/11/2021 | 0,00 | 20.896,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COFFE BRECK E BUFFET.
|
2021NL001722 | 25/11/2021 | 0,00 | 16.691,40 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB060902 | 01/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 22.057,48 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB075865 | 22/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.089,50 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB086425 | 21/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.896,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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