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NOTA DE EMPENHO 2021NE000737

Favorecido

SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO
R$ 10.522,84
 

CPF/CNPJ:

05032043000172

Emissão:

10/12/2021

Plano Interno:

001192

Função:

INDUSTRIA

Natureza de Despesa:

Abono Provisório - Pessoal Civil

Processo:

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PAGAMENTO DA FOLHA DE EXONERADO DE NOVEMBRO DE 2021

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000737 10/12/2021 10.522,84 10.522,84 10.522,84
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXONERADO DE NOVEMBRO DE 2021
2021NE000737 10/12/2021 10.522,84 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXONERADO DE NOVEMBRO DE 2021
2021NL004752 10/12/2021 0,00 10.522,84 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB082504 10/12/2021 0,00 0,00 7.473,14
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021PP003361 10/12/2021 0,00 0,00 2.996,29
PAGAMENTO
2021PP003364 10/12/2021 0,00 0,00 2.996,29
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021PP003360 10/12/2021 0,00 0,00 53,41
PAGAMENTO
2021PP003363 10/12/2021 0,00 0,00 53,41
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021NL004754 10/12/2021 0,00 0,00 -53,41
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021NL004755 10/12/2021 0,00 0,00 -2.996,29

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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