Voltar

NOTA DE EMPENHO 2021NE000566

Favorecido

SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO
R$ 12.168,00
 

CPF/CNPJ:

05032043000172

Emissão:

27/09/2021

Plano Interno:

001193

Função:

INDUSTRIA

Natureza de Despesa:

Auxílio-Transporte

Processo:

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO/2021- VALE TRANSPORTE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000566 27/09/2021 12.168,00 12.168,00 12.168,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO/2021- VALE TRANSPORTE
2021NE000566 27/09/2021 12.168,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO/2021- VALE TRANSPORTE
2021NL002115 30/09/2021 0,00 12.168,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB061328 04/10/2021 0,00 0,00 12.168,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,