Voltar

NOTA DE EMPENHO 2021NE000479

Favorecido

SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO
R$ 8.729,93
 

CPF/CNPJ:

05032043000172

Emissão:

26/08/2021

Plano Interno:

001189

Função:

INDUSTRIA

Natureza de Despesa:

Férias Vencidas e Proporcionais

Processo:

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PAGAMENTO FOLHA DE AGOSTO DE 2021 - FERIAS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000479 26/08/2021 8.729,93 8.729,93 8.729,93
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO FOLHA DE AGOSTO DE 2021 - FERIAS
2021NE000479 26/08/2021 8.729,93 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FOLHA DE AGOSTO DE 2021 - FERIAS
2021NL001211 26/08/2021 0,00 8.729,93 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB053189 31/08/2021 0,00 0,00 8.729,93

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,