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NOTA DE EMPENHO 2021NE000120

Favorecido

SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO
R$ 3.080,63
 

CPF/CNPJ:

05032043000172

Emissão:

31/05/2021

Plano Interno:

001189

Função:

INDUSTRIA

Natureza de Despesa:

Férias Vencidas e Proporcionais

Processo:

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2021 - FERIAS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000120 31/05/2021 3.080,63 3.080,63 3.080,63
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2021 - FERIAS
2021NE000120 31/05/2021 3.080,63 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2021 - FERIAS
2021NL000379 31/05/2021 0,00 3.080,63 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB029426 31/05/2021 0,00 0,00 3.080,63

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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