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NOTA DE EMPENHO 2021NE000019

Favorecido

SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO
R$ 8.307,65
 

CPF/CNPJ:

05032043000172

Emissão:

29/01/2021

Plano Interno:

001187

Função:

INDUSTRIA

Natureza de Despesa:

Abono Provisório - Pessoal Civil

Processo:

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PAGAMENTO DA FOLHA DE EXONERADO DE JANEIRO DE 2021

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000019 29/01/2021 8.307,65 8.307,65 8.307,65
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXONERADO DE JANEIRO DE 2021
2021NE000019 29/01/2021 8.307,65 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXONERADO DE JANEIRO DE 2021
2021NL000038 29/01/2021 0,00 8.307,65 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB002019 01/02/2021 0,00 0,00 8.174,89
PAGAMENTO
2021PP000037 01/02/2021 0,00 0,00 132,76

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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