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NOTA DE EMPENHO 2021NE000213

Favorecido

KARLA LUCYANA SOARES CANTO COSTA
R$ 1.400,00
 

CPF/CNPJ:

00083950087320

Emissão:

26/08/2021

Plano Interno:

016166

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

GED/SEMA 210818

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão e Conservação dos Recursos Florestais - Maranhão Ver

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Unidades de Conservação

Ação:

Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC

Fonte:

Receitas Operacionais a Fundos - 0307000000

Descrição

NE para custear despesa com concessão de 07 (sete) diárias aos Servidores e Colaboradores Eventuais desta SEMA visando realizar visita técnica aos viveiros dos 4 municípios pertencentes ao Programa Maranhão Verde "PróCampos", e entrega de materiais para a manutenção dos viveiros e execução das atividades programadas, conforme autorização da Casa Civil e processo 2108180036.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000213 26/08/2021 1.400,00 1.400,00 1.400,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa com concessão de 07 (sete) diárias aos Servidores e Colaboradores Eventuais desta SEMA visando realizar visita técnica aos viveiros dos 4 municípios pertencentes ao Programa Maranhão Verde "PróCampos", e entrega de materiais para a manutenção dos viveiros e execução das atividades programadas, conforme autorização da Casa Civil e processo 2108180036.
2021NE000213 26/08/2021 1.400,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa com concessão de 07 (sete) diárias aos Servidores e Colaboradores Eventuais desta SEMA visando realizar visita técnica aos viv
2021NL000893 26/08/2021 0,00 1.400,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB051600 26/08/2021 0,00 0,00 1.400,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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