CPF/CNPJ:
00083950087320
Emissão:
26/08/2021
Plano Interno:
016166
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
GED/SEMA 210818
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão e Conservação dos Recursos Florestais - Maranhão Ver
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Ação:
Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0307000000
NE para custear despesa com concessão de 07 (sete) diárias aos Servidores e Colaboradores Eventuais desta SEMA visando realizar visita técnica aos viveiros dos 4 municípios pertencentes ao Programa Maranhão Verde "PróCampos", e entrega de materiais para a manutenção dos viveiros e execução das atividades programadas, conforme autorização da Casa Civil e processo 2108180036.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000213 | 26/08/2021 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa com concessão de 07 (sete) diárias aos Servidores e Colaboradores Eventuais desta SEMA visando realizar visita técnica aos viveiros dos 4 municípios pertencentes ao Programa Maranhão Verde "PróCampos", e entrega de materiais para a manutenção dos viveiros e execução das atividades programadas, conforme autorização da Casa Civil e processo 2108180036.
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2021NE000213 | 26/08/2021 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa com concessão de 07 (sete) diárias aos Servidores e Colaboradores Eventuais desta SEMA visando realizar visita técnica aos viv
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2021NL000893 | 26/08/2021 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB051600 | 26/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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