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NOTA DE EMPENHO 2021NE000047

Favorecido

CARLOS HENRIQUE GUTERRES DOS SANTOS
R$ 800,00
 

CPF/CNPJ:

00048259632349

Emissão:

11/05/2021

Plano Interno:

016166

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

GED/SEMA 210505

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão e Conservação dos Recursos Florestais - Maranhão Ver

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Unidades de Conservação

Ação:

Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC

Fonte:

Receitas Operacionais a Fundos - 0307000000

Descrição

NE para custear despesa com concessão de 05 (cinco) diárias aos Militares desta SEMA__visando Realização de ação fiscalizatória no município de Mirador - MA, conforme autorização da Casa Civil e processo 2105050024.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000047 11/05/2021 800,00 800,00 800,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa com concessão de 05 (cinco) diárias aos Militares desta SEMA__visando Realização de ação fiscalizatória no município de Mirador - MA, conforme autorização da Casa Civil e processo 2105050024.
2021NE000047 11/05/2021 800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa com concessão de 05 (cinco) diárias aos Militares desta SEMA__visando Realização de ação fiscalizatória no município de Mirado
2021NL000147 11/05/2021 0,00 800,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB022676 12/05/2021 0,00 0,00 800,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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