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NOTA DE EMPENHO 2021NE000032

Favorecido

CARLOS HENRIQUE GUTERRES DOS SANTOS
R$ 640,00
 

CPF/CNPJ:

00048259632349

Emissão:

05/05/2021

Plano Interno:

016166

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

GED/SEMA 210420

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão e Conservação dos Recursos Florestais - Maranhão Ver

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Unidades de Conservação

Ação:

Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC

Fonte:

Receitas Operacionais a Fundos - 0307000000

Descrição

NE para custear despesas com concessão de 04 (quatro) diárias aos soldados a seguir relacionados visando coibir e punir atos ilícitos na área ambiental, desmatamento, queimada, práticas esportivas, caça predatória, construções de residências e estradas vicinais sem autorização dos órgãos competentes na área do Parque Estadual do Mirador, conforme autorização da Casa Civil e processo 2104200015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000032 05/05/2021 640,00 640,00 640,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesas com concessão de 04 (quatro) diárias aos soldados a seguir relacionados visando coibir e punir atos ilícitos na área ambiental, desmatamento, queimada, práticas esportivas, caça predatória, construções de residências e estradas vicinais sem autorização dos órgãos competentes na área do Parque Estadual do Mirador, conforme autorização da Casa Civil e processo 2104200015.
2021NE000032 05/05/2021 640,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesas com concessão de 04 (quatro) diárias aos soldados a seguir relacionados visando coibir e punir atos ilícitos na área ambienta
2021NL000118 05/05/2021 0,00 640,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB021150 06/05/2021 0,00 0,00 640,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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