CPF/CNPJ:
11302593000167
Emissão:
17/11/2021
Plano Interno:
018662
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
54525/2021
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Saneamento Básico Rural
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
REF. A CONTRATAÇÃO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021. PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO ¿SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CODÓ. CONFORME OBJETO REGISTRADO NA ARP Nº 015/2021-SECID, PROC. ADM.Nº 54525/2021-SECID, CONCORRÊNCIA Nº 020/2021 - CSL/SECID. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES À RESTAURAÇÃO, FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-SSAA, NOS MUNICÍPIOS DE CAXIAS/MA PELA EMPRESA PALMARES CONSTRUÇÕES LTDA. PRÉ-EMPENHO Nº397. PROC.54525/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001094 | 17/11/2021 | 667.054,83 | 234.928,11 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONTRATAÇÃO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021. PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO ¿SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CODÓ. CONFORME OBJETO REGISTRADO NA ARP Nº 015/2021-SECID, PROC. ADM.Nº 54525/2021-SECID, CONCORRÊNCIA Nº 020/2021 - CSL/SECID. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES À RESTAURAÇÃO, FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-SSAA, NOS MUNICÍPIOS DE CAXIAS/MA PELA EMPRESA PALMARES CONSTRUÇÕES LTDA. PRÉ-EMPENHO Nº397. PROC.54525/2021
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2021NE001094 | 17/11/2021 | 667.054,83 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO 48/2021 NF.930, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES À RESTAURAÇÃO, FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E COMI
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2021NL007932 | 24/12/2021 | 0,00 | 234.928,11 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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