CPF/CNPJ:
10829387000147
Emissão:
01/03/2021
Plano Interno:
002812
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
40347/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
regularizacao do vale transporte da folha complementar desta secretaria ref. ao mes de feevereiro/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000076 | 01/03/2021 | 1.056,22 | 1.056,22 | 1.056,22 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regularizacao do vale transporte da folha complementar desta secretaria ref. ao mes de feevereiro/2021
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2021NE000076 | 01/03/2021 | 1.056,22 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao do vale transporte da folha complementar desta secretaria ref. ao mes de feevereiro/2021
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2021NL000482 | 01/03/2021 | 0,00 | 1.056,22 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB009452 | 04/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.056,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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