CPF/CNPJ:
00801512001048
Emissão:
09/11/2021
Plano Interno:
002697
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
182713/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM FAVOR DA EMPRESA AGILE NO PERIODO 01/0831/08/2021/2021 NF-3025
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE008409 | 09/11/2021 | 1.530.099,20 | 1.530.099,20 | 1.530.099,20 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM FAVOR DA EMPRESA AGILE NO PERIODO 01/0831/08/2021/2021 NF-3025
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2021NE008409 | 09/11/2021 | 1.530.099,20 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM FAVOR DA EMPRESA AGILE NO PERIODO 01/0831/08/2021/2021 NF-3025
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2021NL022858 | 09/11/2021 | 0,00 | 1.530.099,20 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB072654 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.530.099,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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