CPF/CNPJ:
00801512001048
Emissão:
21/05/2021
Plano Interno:
002697
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
74094/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, CONTRATO N° 01/2015 - LOTE I, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UPRs DESTA SEAP, NO MÊS D MARÇO DE 2021. NOTA FISCAL N° 2627. PROCESSO N°74094/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE002730 | 21/05/2021 | 481.934,14 | 481.934,14 | 481.934,14 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, CONTRATO N° 01/2015 - LOTE I, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS UPRs DESTA SEAP, NO MÊS D MARÇO DE 2021. NOTA FISCAL N° 2627. PROCESSO N°74094/2021.
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2021NE002730 | 21/05/2021 | 481.934,14 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, CONTRATO N° 01/2015 - LOTE I, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, TRANS
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2021NL006322 | 21/05/2021 | 0,00 | 481.934,14 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB027301 | 31/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 481.934,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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