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NOTA DE EMPENHO 2021NE000158

Favorecido

AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
R$ 1.178.545,49
 

CPF/CNPJ:

00801512001048

Emissão:

05/02/2021

Plano Interno:

002697

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Outras Despesas de Exercícios Anteriores

Processo:

176885/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 01/2015, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, LOTE I, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. PROC. 176885/2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000158 05/02/2021 1.178.545,49 1.178.545,49 1.178.545,49
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 01/2015, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, LOTE I, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. PROC. 176885/2020.
2021NE000158 05/02/2021 1.178.545,49 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 01/2015, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, LOTE I, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. PROC. 176885/2020.
2021NL000327 05/02/2021 0,00 1.178.545,49 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 01/2015, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, LOTE I, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. PROC. 176885/2020.
2021NL000329 05/02/2021 0,00 1.178.545,49 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelar nl-327
2021NL000328 05/02/2021 0,00 -1.178.545,49 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB001275 08/02/2021 0,00 0,00 1.178.545,49

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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