Não encontrado

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2021NE000764

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A DIARIA - SERVIDOR SANDRO HENRIQUE TAVEIRA FERREIRA - TRANSLADO DE MATERIAS - UNIDADE DE BARREIRINHAS - 03 A 04 DE JUNHO DE 2021

0,00 0,00 0,00
2021NE000781

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A DIARIA - SERVIDOR WALDEMIR ESTACIO LIRA - REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS - UNIDADE BACABAL - 11 A 12 DE JUNHO DE 2021

360,00 360,00 360,00
2021NE000799

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A DIARIA - SERVIDOR WALDEMIR ESTACIO LIRA - REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS - UNIDADE BACABAL - 16 A 17 DE JUNHO DE 2021

360,00 360,00 360,00
2021NE000837

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A DIARIA - SERVIDOR WALDEMIR ESTÁCIO LIRA - CONDUZIR O CARRO DO PROCON QUE IRÁ ATENDER A EQUIPE QUE ACOMPANHARÁ A AÇÃO DAS UNIDADES MÓVEIS - UNIDADE AMAPÁ DO MARANHÃO - 21 A 25 DE JUNHO DE 2021

900,00 900,00 900,00
2021NE000901

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A DIARIA - SERVIDOR WALDEMIR ESTACIO LIRA - ACOMPANHAMENTO E COBERTURA JORNALISTICA DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE LAGO DA PEDRA - 30 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2021

360,00 360,00 360,00
Totais: 1.980,00 1.980,00 1.980,00

+

,