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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2021NE000029

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A DIARIA - SERVIDOR ANGELO SILVA FERREIRA - ACOMPANHAR A OBRA DA UNIDADE DO PROCON EM BARREIRINHAS - 04 A 05 DE FEVEREIRO DE 2021

270,00 270,00 270,00
2021NE000128

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A DIARIA - SERVIDOR ANGELO SILVA FERREIRA - VISITA TECNICA NA NOVA UNIDADE DE AMARANTE DO MARANHÃO - 17 A 20 DE FEVEREIRO DE 2021

720,00 720,00 720,00
2021NE000456

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A DIARIA - SERVIDOR ANGELO SILVA FERREIRA - REALIZAR A IMPLANTAÇÃO E MUDANÇA DE MOBILIARIO E INSTALAÇÕES - UNIDADE LAGO DA PEDRA - 06 A 09 DE ABRIL DE 2021

720,00 720,00 720,00
2021NE000479

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A DIARIA - SERVIDOR ANGELO SILVA FERREIRA - REALIZAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA PEDRIAL E NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - UNIDADE PEDREIRAS - 12 DE ABRIL DE 2021

180,00 180,00 180,00
2021NE000594

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A DIARIA - SERVIDOR ANGELO SILVA FERREIRA - REALIZAR VISTORIA DE MANUTENCAO ELETRICA - UNIDADE CHAPADINHA E ITAPECURU - 05 A 07 DE MAIO DE 2021

540,00 540,00 540,00
Totais: 2.430,00 2.430,00 2.430,00

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