Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2021NE001733
Dt. Emissão: Descrição: emp.ref desp.c/ serviço de telefonia movel claro s/a referente ao mes de dezembro/2020, conf. proc. 30625/21. |
7.154,44 | 7.154,44 | 7.154,44 |
2021NE001734
Dt. Emissão: Descrição: emp.ref desp.c/ serviço de telefonia movel claro s/a referente ao mes de janeiro/2021, conf. proc. 28584/21. |
8.567,58 | 8.567,58 | 8.567,58 |
2021NE001838
Dt. Emissão: Descrição: emp.ref. ao servico telefonia claro s/a, para utilização nas demandas de comunicação dos centros socioeducativos de sao luis e demais centros ref ao mes de fevereiro conf. proc.43270/21 |
6.825,54 | 6.825,54 | 6.825,54 |
2021NE003488
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente ao serviço telefonia móvel (CLARO S/A), para utilização nas demandas de comunicação do centros socioeducativos de são luis( região metropolitana) e demais centros no estado do maranhão. referente ao mês de março de 2021, processo-67153/2021 |
7.557,75 | 7.557,75 | 7.557,75 |
2021NE003577
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despesas com telefonia e internet móvel da CLARO S/A, relativo a__Fatura do Mês de Abril/2021-Proc.87819/2021 |
7.750,85 | 7.750,85 | 7.750,85 |
2021NE005309
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despesas com telefonia e internet móvel da CLARO S/A, relativo a__Fatura do Mês de Maio/2021-Proc.118966/2021 |
8.379,72 | 8.379,72 | 8.379,72 |
2021NE006174
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despesas com telefonia e internet móvel da CLARO S/A, relativo a__Fatura do Mês de Junho/2021-Proc.129830/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021NE006257
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despesas com telefonia e internet móvel da CLARO S/A, relativo a__Fatura do Mês de Junho/2021-Proc.129830/2021 |
8.637,89 | 8.637,89 | 8.637,89 |
2021NE006338
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despesas com telefonia e internet móvel da CLARO S/A, relativo a__Fatura do Mês de Julho/2021-Proc.152491/2021 |
8.930,99 | 8.930,99 | 8.930,99 |
2021NE007242
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despesas com telefonia e internet móvel da CLARO S/A, relativo a__Fatura do Mês de Agosto/2021-Proc.176841/2021 |
8.816,81 | 8.816,81 | 8.816,81 |
2021NE011261
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despesas com telefonia e internet móvel da CLARO S/A, relativo a__Fatura do mês de setembro/2021 processo 201136/2021 |
8.000,89 | 8.000,89 | 8.000,89 |
2021NE011286
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despesas com telefonia e internet móvel da CLARO S/A, relativo a__fatura do mês de outubro/2021 conforme Quarto Termo Aditivo do contrato 032/2017 e processo 221810/2021 |
7.785,83 | 7.785,83 | 7.785,83 |
Totais: | 88.408,29 | 88.408,29 | 88.408,29 |
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