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NOTA DE EMPENHO 2021NE005309

Favorecido

CLARO S/A
R$ 8.379,72
 

CPF/CNPJ:

40432544000147

Emissão:

12/07/2021

Plano Interno:

000700

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Serviços de Comunicação em Geral

Processo:

0001153/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Gestora:

Fundação da Criança e do Adolescente do Maran

Ação:

Execução de Medidas Socioeducativas Restritivas e Privativas de Liberdade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Empenho referente despesas com telefonia e internet móvel da CLARO S/A, relativo a__Fatura do Mês de Maio/2021-Proc.118966/2021

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE005309 12/07/2021 8.379,72 8.379,72 8.379,72
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente despesas com telefonia e internet móvel da CLARO S/A, relativo a__Fatura do Mês de Maio/2021-Proc.118966/2021
2021NE005309 12/07/2021 8.379,72 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente despesas com telefonia e internet móvel da CLARO S/A, relativo a__Fatura do Mês de Maio/2021-Proc.118966/2021
2021NL011081 14/07/2021 0,00 8.379,72 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB041939 26/07/2021 0,00 0,00 8.379,72

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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