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NOTA DE EMPENHO 2021NE008168

Favorecido

QUALITY COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI
R$ 170.736,14
 

CPF/CNPJ:

27145426000190

Emissão:

27/10/2021

Plano Interno:

000689

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Gêneros de Alimentação

Processo:

0018134/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Gestora:

Fundação da Criança e do Adolescente do Maran

Ação:

Execução de Medidas Socioeducativas Restritivas e Privativas de Liberdade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Empenho referente a 1ª Parcela do Primeiro Termo Aditivo ao contrato 015/2020 referente fornecimento de Alimentação Perecível para Unidades de São Luís e Regiões Metropolitana/MA, conforme Proc.202833/2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE008168 27/10/2021 170.736,14 170.736,14 170.736,14
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a 1ª Parcela do Primeiro Termo Aditivo ao contrato 015/2020 referente fornecimento de Alimentação Perecível para Unidades de São Luís e Regiões Metropolitana/MA, conforme Proc.202833/2021.
2021NE008168 27/10/2021 170.736,14 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente a 1ª Parcela do Primeiro Termo Aditivo ao contrato 015/2020 referente fornecimento de Alimentação Perecível para Unidades de São
2021NL018798 10/11/2021 0,00 170.736,14 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB073799 17/11/2021 0,00 0,00 170.736,14

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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