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NOTA DE EMPENHO 2021NE000811

Favorecido

L. AGUIAR RIBEIRO EIRELI
R$ 78.675,34
 

CPF/CNPJ:

30346271000164

Emissão:

15/12/2021

Plano Interno:

019951

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Outros Materiais de Consumo

Processo:

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Fundo Penitenciário Estadual

Ação:

Ressocialização de Apenados - FUNPEN

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. NF. 171 E PROC. 148271/2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000811 15/12/2021 78.675,34 78.675,34 78.675,34
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. NF. 171 E PROC. 148271/2021.
2021NE000811 15/12/2021 78.675,34 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. NF. 171 E PROC. 148271/2021.
2021NL007497 15/12/2021 0,00 78.675,34 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB087761 23/12/2021 0,00 0,00 78.675,34

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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