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NOTA DE EMPENHO 2021NE000788

Favorecido

QUALITECH ENGENHARIA LTDA
R$ 638.783,00
 

CPF/CNPJ:

69388361000153

Emissão:

17/06/2021

Plano Interno:

003718

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

Obras Públicas para Uso Comum do Povo

Processo:

123749/20

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Implantação e Melhoramento de Prédios e Logradouros Públicos

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Complemento a renovação do ct. 019/15 - Manutenção preventiva e corretiva das unidades operacionais em todo o Estado

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000788 17/06/2021 638.783,00 638.783,00 638.783,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Complemento a renovação do ct. 019/15 - Manutenção preventiva e corretiva das unidades operacionais em todo o Estado
2021NE000788 17/06/2021 638.783,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: med. ct. 019/15 - Manutenção Casa da Mulher Brasileira em São Luis; proc.89692/21
2021NL003482 18/06/2021 0,00 305.369,85 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: med. ct. 019/15 - Manutenção Casa da Mulher Brasileira em São Luis; proc.56577/21
2021NL003483 18/06/2021 0,00 217.948,63 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: MED.CT.019/15 - MANUTENÇÃO CASA DA MULHER BARSILEIRA EM SÃO LUIS/MA.PROC.101561/21
2021NL005224 09/08/2021 0,00 115.464,52 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB032506 18/06/2021 0,00 0,00 302.316,15
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2021PP002150 18/06/2021 0,00 0,00 3.053,70
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021PP002152 18/06/2021 0,00 0,00 2.179,49
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021NL003489 18/06/2021 0,00 0,00 -2.179,49
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB041231 22/07/2021 0,00 0,00 215.769,14
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2021PP002674 22/07/2021 0,00 0,00 2.179,49
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2021PP003248 09/08/2021 0,00 0,00 1.243,53
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB046358 10/08/2021 0,00 0,00 114.220,99

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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