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NOTA DE EMPENHO 2021NE000018

Favorecido

INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
R$ 3.031.778,36
 

CPF/CNPJ:

29979036007404

Emissão:

26/01/2021

Plano Interno:

003866

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Contribuições Previdenciárias - Inss

Processo:

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Contribuição ao Regime Geral da Previdência

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JANEIRO/2021

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000018 26/01/2021 3.031.778,36 3.031.778,36 3.031.778,36
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JANEIRO/2021
2021NE000018 26/01/2021 227.481,25 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE FEVEREIRO/2021
2021NE000132 23/02/2021 242.084,39 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE MARÇO/2021
2021NE000301 24/03/2021 232.846,76 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE ABRIL/2021
2021NE000521 28/04/2021 212.428,29 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE MAIO/2021
2021NE000779 24/05/2021 213.263,65 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JUNHO/2021.
2021NE001015 23/06/2021 241.939,79 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JULHO/2021.
2021NE001381 27/07/2021 272.495,47 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE AGOSTO/2021
2021NE001769 24/08/2021 216.990,76 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE SETEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO Nº 186947/2021.
2021NE002114 27/09/2021 215.983,03 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE OUTUBRO/2021.
2021NE002387 25/10/2021 234.515,44 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS /2021.
2021NE002648 11/11/2021 180.048,31 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO Nº234621/2021
2021NE002825 25/11/2021 287.328,42 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE DEZEMBRO/2021.
2021NE003048 22/12/2021 254.372,80 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JANEIRO/2021
2021NL000027 26/01/2021 0,00 227.481,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE FEVEREIRO/2021
2021NL000357 23/02/2021 0,00 242.084,39 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE MARÇO/2021
2021NL001791 24/03/2021 0,00 232.846,76 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE ABRIL/2021
2021NL002904 28/04/2021 0,00 212.428,29 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE MAIO/2021
2021NL003957 24/05/2021 0,00 213.263,65 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JUNHO/2021
2021NL005348 23/06/2021 0,00 241.939,79 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JULHO/2021
2021NL006603 27/07/2021 0,00 272.495,47 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE AGOSTO/2021 CONFORME PROCESSO Nº 161142/2021.
2021NL008177 24/08/2021 0,00 216.990,76 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE SETEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO Nº 186947/2021.
2021NL009660 27/09/2021 0,00 215.983,03 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE OUTUBRO/2021
2021NL010760 25/10/2021 0,00 234.515,44 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS 2ºPARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2021
2021NL011749 11/11/2021 0,00 180.048,31 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO Nº 234621/2021
2021NL012559 25/11/2021 0,00 287.328,42 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE DEZEMBRO/2021
2021NL013793 23/12/2021 0,00 254.372,80 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB000952 04/02/2021 0,00 0,00 227.481,25
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB006388 03/03/2021 0,00 0,00 242.084,39
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB013290 06/04/2021 0,00 0,00 232.846,76
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB021418 07/05/2021 0,00 0,00 212.428,29
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB028319 02/06/2021 0,00 0,00 213.263,65
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB036181 05/07/2021 0,00 0,00 241.939,79
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB044427 04/08/2021 0,00 0,00 272.495,47
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB054678 10/09/2021 0,00 0,00 216.990,76
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB063152 08/10/2021 0,00 0,00 215.983,03
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB071847 10/11/2021 0,00 0,00 234.515,44
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB075525 19/11/2021 0,00 0,00 180.048,31
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB082427 10/12/2021 0,00 0,00 287.328,42
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB089109 27/12/2021 0,00 0,00 254.372,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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