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NOTA DE EMPENHO 2021NE001771

Favorecido

FAPEAD FUNDACAO DE APOIO AO ENS PESQ EXTENSAO
R$ 41.112,00
 

CPF/CNPJ:

06145017000113

Emissão:

24/08/2021

Plano Interno:

018038

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Serviços Técnicos Profissionais

Processo:

19743/2021

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Superávit Financeiro Convênio nº 904067/2020-

Descrição

Contratação de serviços de terceiros pessoa jurídica, para realizar a contratação de pessoal profissionais da área de informática (gerente de projeto, programador, técnico em ambiente virtual de aprendizagem e técnico da informação). A presente contratação está contemplada no Plano de Trabalho do Convênio nº 904067/2020 - CAPES/UEMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE001771 24/08/2021 41.112,00 41.112,00 41.112,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação de serviços de terceiros pessoa jurídica, para realizar a contratação de pessoal profissionais da área de informática (gerente de projeto, programador, técnico em ambiente virtual de aprendizagem e técnico da informação). A presente contratação está contemplada no Plano de Trabalho do Convênio nº 904067/2020 - CAPES/UEMA.
2021NE001771 24/08/2021 246.672,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Considerando que o saldo não será utilizado.
2021NE003160 28/12/2021 -205.560,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV da nota fiscal nº1396 de 15/12/2021, 1ª PARCELA do contrato nº 055/2021 que tem como objeto dar apoio a execução das metas nº 1,
2021NL013692 21/12/2021 0,00 20.556,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV da nota fiscal nº1396 de 15/12/2021, contrato nº 055/2021 que tem como objeto dar apoio a execução das metas nº 1, do convênio ce
2021NL013690 21/12/2021 0,00 20.556,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV da nota fiscal nº1398 de 15/12/2021, 2ª PARCELA do contrato nº 055/2021 que tem como objeto dar apoio a execução das metas nº 1,
2021NL013693 21/12/2021 0,00 20.556,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: descrição incorreta
2021NL013691 21/12/2021 0,00 -20.556,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB090437 22/12/2021 0,00 0,00 20.556,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB090418 22/12/2021 0,00 0,00 20.556,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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