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NOTA DE EMPENHO 2021NE000062

Favorecido

FAPEAD FUNDACAO DE APOIO AO ENS PESQ EXTENSAO
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

06145017000113

Emissão:

10/02/2021

Plano Interno:

001841

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Concursos, Treinamentos, Cursos e Reciclagem

Processo:

116312/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Atenção Primária e Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Implementação das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador

Fonte:

Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato

Descrição

VALOR REFERENTE A EXECUÇAO DO CONTRATO N. 027/2020, CUJO OBJETO E A CONTRATAÇAO DE FUNDACAO SEM FINS LUCRATIVOS COM A FINALIDADE DE DAR APOIO AO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR, NA MODALIDADE EAD, DESENVOLVIDA PELA UEMA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000062 10/02/2021 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EXECUÇAO DO CONTRATO N. 027/2020, CUJO OBJETO E A CONTRATAÇAO DE FUNDACAO SEM FINS LUCRATIVOS COM A FINALIDADE DE DAR APOIO AO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR, NA MODALIDADE EAD, DESENVOLVIDA PELA UEMA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS.
2021NE000062 10/02/2021 129.730,51 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento para posterior alteração de fonte.
2021NE000228 11/03/2021 -129.730,51 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 1215 de 01/02/2020, referente 01 ª parcela do contrato n° 027/2020 - UEMA/FAPEAD que tem como Objetivo dar apoio ao cur
2021NL000887 04/03/2021 0,00 17.380,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento por impossibilidade de repasse financeiro pela Secretaria de de Saude da fonte 0.108.301000, que será substituída.
2021NL001351 11/03/2021 0,00 -17.380,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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