CPF/CNPJ:
00043243118387
Emissão:
19/07/2021
Plano Interno:
003862
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Processo:
267126/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PERIODO DE AGOSTO A SETEMBRO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE001284 | 19/07/2021 | 5.476,73 | 5.476,73 | 5.476,73 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PERIODO DE AGOSTO A SETEMBRO/2019
|
2021NE001284 | 19/07/2021 | 5.476,73 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesas de Exercício anterior da MARCELO VIDIGAL GONÇALVES DOS REIS , conforme o processo n° 267126/2019.
|
2021NL006314 | 23/07/2021 | 0,00 | 5.476,73 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesas de Exercício anterior da MARCELO VIDIGAL GONÇALVES DOS REIS , conforme o processo n° 267126/2019.
|
2021NL006340 | 23/07/2021 | 0,00 | 5.476,73 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
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2021NL006339 | 23/07/2021 | 0,00 | -5.476,73 | 0,00 |
PAGAMENTO
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2021PP003958 | 26/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 642,33 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB041904 | 27/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.834,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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