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NOTA DE EMPENHO 2021NE000275

Favorecido

ONEZIMA SANTOS SOUSA
R$ 1.080,00
 

CPF/CNPJ:

00025546139315

Emissão:

17/06/2021

Plano Interno:

002162

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral

Unidade Gestora:

Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

EMPENHO PARA PAGAMENTOS DE 06(SEIS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 21 A 26/06/2021 PARA REALIZAR PROCESSOS DE ACOLHIMENTO E MATRÍCULAS DE ESTUDANTES, ASSIM COMO ORIENTAÇÃO TÉCNICA E PEDAGÓGICA DE PROFESSORES E SUPERVISORES/COORDENADORES PARA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO ÂMBITO DO IEMA VOCACIONAL.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000275 17/06/2021 1.080,00 1.080,00 1.080,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTOS DE 06(SEIS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 21 A 26/06/2021 PARA REALIZAR PROCESSOS DE ACOLHIMENTO E MATRÍCULAS DE ESTUDANTES, ASSIM COMO ORIENTAÇÃO TÉCNICA E PEDAGÓGICA DE PROFESSORES E SUPERVISORES/COORDENADORES PARA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO ÂMBITO DO IEMA VOCACIONAL.
2021NE000275 17/06/2021 1.080,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTOS DE 06(SEIS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 21 A 26/06/2021 PARA REALIZAR PROCESSOS DE ACOLHIMENTO E MATRÍCULAS DE ESTUDANTES, ASSIM
2021NL006628 17/06/2021 0,00 1.080,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB032266 18/06/2021 0,00 0,00 1.080,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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