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NOTA DE EMPENHO 2021NE006039

Favorecido

INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
R$ 3.552,35
 

CPF/CNPJ:

29979036007404

Emissão:

28/09/2021

Plano Interno:

015081

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Obrigações Patronais

Processo:

108835/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Contribuição ao Regime Geral da Previdência

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

REF. A A INSS PARTE EMPREGADOR EM FAVOR DA SRA. ERIKA DELFINO SILVEIRA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE006039 28/09/2021 3.552,35 3.552,35 3.552,35
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A A INSS PARTE EMPREGADOR EM FAVOR DA SRA. ERIKA DELFINO SILVEIRA
2021NE006039 28/09/2021 3.552,35 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A A INSS PARTE EMPREGADOR EM FAVOR DA SRA. ERIKA DELFINO SILVEIRA
2021NL029293 28/09/2021 0,00 1.050,08 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A A INSS PARTE EMPREGADOR EM FAVOR DA SRA. ERIKA DELFINO SILVEIRA
2021NL029294 28/09/2021 0,00 360,80 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A A INSS PARTE EMPREGADOR EM FAVOR DA SRA. ERIKA DELFINO SILVEIRA
2021NL029295 28/09/2021 0,00 359,69 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A A INSS PARTE EMPREGADOR EM FAVOR DA SRA. ERIKA DELFINO SILVEIRA
2021NL029296 28/09/2021 0,00 358,57 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A A INSS PARTE EMPREGADOR EM FAVOR DA SRA. ERIKA DELFINO SILVEIRA
2021NL029297 28/09/2021 0,00 357,46 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A A INSS PARTE EMPREGADOR EM FAVOR DA SRA. ERIKA DELFINO SILVEIRA
2021NL029298 28/09/2021 0,00 356,39 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A A INSS PARTE EMPREGADOR EM FAVOR DA SRA. ERIKA DELFINO SILVEIRA
2021NL029299 28/09/2021 0,00 355,21 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A A INSS PARTE EMPREGADOR EM FAVOR DA SRA. ERIKA DELFINO SILVEIRA
2021NL029300 28/09/2021 0,00 354,15 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB059677 28/09/2021 0,00 0,00 3.552,35

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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