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NOTA DE EMPENHO 2021NE002671

Favorecido

INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
R$ 7.024,84
 

CPF/CNPJ:

29979036007404

Emissão:

28/05/2021

Plano Interno:

015081

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Obrigações Patronais

Processo:

21805/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Contribuição ao Regime Geral da Previdência

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PARTE EMPREGADOR, EM FAVOR DA SRA. MARIA DE FATIMA GONÇALVES NUNES, CONFORME EXPEDIENTE NOS AUTOS DO PROCESSO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE002671 28/05/2021 7.024,84 7.024,84 7.024,84
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PARTE EMPREGADOR, EM FAVOR DA SRA. MARIA DE FATIMA GONÇALVES NUNES, CONFORME EXPEDIENTE NOS AUTOS DO PROCESSO.
2021NE002671 28/05/2021 7.024,84 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PARTE EMPREGADOR, EM FAVOR DA SRA. MARIA DE FATIMA GONÇALVES NUNES, CONFORME EXPEDIENTE NOS AUTOS DO PROCESSO
2021NL015041 28/05/2021 0,00 1.045,90 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PARTE EMPREGADOR, EM FAVOR DA SRA. MARIA DE FATIMA GONÇALVES NUNES, CONFORME EXPEDIENTE NOS AUTOS DO PROCESSO
2021NL015029 28/05/2021 0,00 903,49 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2021NL015042 28/05/2021 0,00 343,36 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2021NL015043 28/05/2021 0,00 341,99 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2021NL015044 28/05/2021 0,00 340,68 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2021NL015045 28/05/2021 0,00 339,37 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2021NL015038 28/05/2021 0,00 330,26 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2021NL015030 28/05/2021 0,00 325,08 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2021NL015032 28/05/2021 0,00 323,58 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2021NL015033 28/05/2021 0,00 322,17 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2021NL015034 28/05/2021 0,00 320,80 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2021NL015036 28/05/2021 0,00 319,31 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2021NL015037 28/05/2021 0,00 317,93 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2021NL015013 28/05/2021 0,00 151,71 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PARTE EMPREGADOR, EM FAVOR DA SRA. MARIA DE FATIMA GONÇALVES NUNES, CONFORME EXPEDIENTE NOS AUTOS DO PROCESSO
2021NL015015 28/05/2021 0,00 150,78 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PARTE EMPREGADOR, EM FAVOR DA SRA. MARIA DE FATIMA GONÇALVES NUNES, CONFORME EXPEDIENTE NOS AUTOS DO PROCESSO
2021NL015016 28/05/2021 0,00 149,89 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PARTE EMPREGADOR, EM FAVOR DA SRA. MARIA DE FATIMA GONÇALVES NUNES, CONFORME EXPEDIENTE NOS AUTOS DO PROCESSO
2021NL015018 28/05/2021 0,00 149,02 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PARTE EMPREGADOR, EM FAVOR DA SRA. MARIA DE FATIMA GONÇALVES NUNES, CONFORME EXPEDIENTE NOS AUTOS DO PROCESSO
2021NL015019 28/05/2021 0,00 148,32 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2021NL015020 28/05/2021 0,00 147,59 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PARTE EMPREGADOR, EM FAVOR DA SRA. MARIA DE FATIMA GONÇALVES NUNES, CONFORME EXPEDIENTE NOS AUTOS DO PROCESSO
2021NL015022 28/05/2021 0,00 146,92 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PARTE EMPREGADOR, EM FAVOR DA SRA. MARIA DE FATIMA GONÇALVES NUNES, CONFORME EXPEDIENTE NOS AUTOS DO PROCESSO
2021NL015023 28/05/2021 0,00 146,35 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PARTE EMPREGADOR, EM FAVOR DA SRA. MARIA DE FATIMA GONÇALVES NUNES, CONFORME EXPEDIENTE NOS AUTOS DO PROCESSO
2021NL015039 28/05/2021 0,00 96,99 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PARTE EMPREGADOR, EM FAVOR DA SRA. MARIA DE FATIMA GONÇALVES NUNES, CONFORME EXPEDIENTE NOS AUTOS DO PROCESSO
2021NL015040 28/05/2021 0,00 90,54 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PARTE EMPREGADOR, EM FAVOR DA SRA. MARIA DE FATIMA GONÇALVES NUNES, CONFORME EXPEDIENTE NOS AUTOS DO PROCESSO
2021NL015025 28/05/2021 0,00 72,81 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB027290 31/05/2021 0,00 0,00 7.024,84

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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