CPF/CNPJ:
05069154000153
Emissão:
07/10/2021
Plano Interno:
000355
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
179367/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 84/2018/SEDUC, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ESNINO MÉDIO DA REDE PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO, NOS MUNICIPIOS QUE COMPOEM AS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - URES DE CHAPADINHA, ITAPECURU-MIRIM E ROSARIO, LOTE 06, EM CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR MENSAL: 63.468,08
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE006372 | 07/10/2021 | 63.468,08 | 63.468,08 | 63.468,08 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 84/2018/SEDUC, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ESNINO MÉDIO DA REDE PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO, NOS MUNICIPIOS QUE COMPOEM AS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - URES DE CHAPADINHA, ITAPECURU-MIRIM E ROSARIO, LOTE 06, EM CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR MENSAL: 63.468,08
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2021NE006372 | 07/10/2021 | 63.469,08 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO
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2021NE009505 | 28/12/2021 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO CONTRATO N° 84/2018, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PROCESSO N° 244967/2021.
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2021NL040559 | 16/12/2021 | 0,00 | 63.468,08 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO CONTRATO N° 84/2018, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PROCESSO N° 244967/2021.
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2021NL040566 | 16/12/2021 | 0,00 | 63.468,08 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR
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2021NL040564 | 16/12/2021 | 0,00 | -63.468,08 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB091053 | 29/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 52.675,50 |
PAGAMENTO
|
2021PP030619 | 29/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.984,49 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP030606 | 29/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.342,60 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP030609 | 29/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 976,43 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP030613 | 29/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 854,38 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL043958 | 29/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 634,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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