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NOTA DE EMPENHO 2021NE005199

Favorecido

ADRIANA CARLA FERREIRA DE SOUSA
R$ 540,00
 

CPF/CNPJ:

00076773434300

Emissão:

10/09/2021

Plano Interno:

000358

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

5402360/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

REFERENTE DIARIAS PERIODO 12 A 15/09/2021 CONF.RD 1464/2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE005199 10/09/2021 540,00 540,00 540,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE DIARIAS PERIODO 12 A 15/09/2021 CONF.RD 1464/2021.
2021NE005199 10/09/2021 540,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE DIARIAS PERIODO 12 A 15/09/2021 CONF.RD 1464/2021.
2021NL026087 10/09/2021 0,00 540,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB054850 10/09/2021 0,00 0,00 540,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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