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NOTA DE EMPENHO 2021NE003940

Favorecido

JOSE AMERICO DE SOUSA FRANCA
R$ 720,00
 

CPF/CNPJ:

00073829390300

Emissão:

23/07/2021

Plano Interno:

000358

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

5366496/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

REF. A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 26/07 A 30/07/2021 RD 856/2021

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE003940 23/07/2021 720,00 720,00 720,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 26/07 A 30/07/2021 RD 856/2021
2021NE003940 23/07/2021 720,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 26/07 A 30/07/2021 RD 856/2021
2021NL020925 23/07/2021 0,00 720,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB041767 26/07/2021 0,00 0,00 720,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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