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NOTA DE EMPENHO 2021NE003901

Favorecido

JOSE AMERICO DE SOUSA FRANCA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00073829390300

Emissão:

23/07/2021

Plano Interno:

000358

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

5366496/2021

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

RERERENTE A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 26/07 A 30/07/2021 RD 856/2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE003901 23/07/2021 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RERERENTE A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 26/07 A 30/07/2021 RD 856/2021.
2021NE003901 23/07/2021 720,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO EQUIVOCO VERIFICADO NA MODALIDADE.
2021NE003911 23/07/2021 -720,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RERERENTE A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 26/07 A 30/07/2021 RD 856/2021.
2021NL020890 23/07/2021 0,00 720,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO EQUIVOCO VERIFICADO NA MODALIDADE.
2021NL020901 23/07/2021 0,00 -720,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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