CPF/CNPJ:
00040469514353
Emissão:
01/12/2021
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5469813/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
3 DIÁRIAS REFERENTE A RD: 2925/2021 NO PERÍODO DE 05/12/2021 A 08/12/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE008327 | 01/12/2021 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3 DIÁRIAS REFERENTE A RD: 2925/2021 NO PERÍODO DE 05/12/2021 A 08/12/2021.
|
2021NE008327 | 01/12/2021 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3 DIÁRIAS REFERENTE A RD: 2925/2021 NO PERÍODO DE 05/12/2021 A 08/12/2021.
|
2021NL037928 | 01/12/2021 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080131 | 01/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,