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NOTA DE EMPENHO 2021NE007251

Favorecido

MARIA ILMA PIORSKI REGO
R$ 1.260,00
 

CPF/CNPJ:

00007963882372

Emissão:

08/11/2021

Plano Interno:

000301

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

5448308/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

EMISSÃO DE DIARIAS CONFORME RD N° 2385/2021__PERIODO DE VIAGEM: 21 A 28.11.2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE007251 08/11/2021 1.260,00 1.260,00 1.260,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMISSÃO DE DIARIAS CONFORME RD N° 2385/2021__PERIODO DE VIAGEM: 21 A 28.11.2021.
2021NE007251 08/11/2021 1.260,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMISSÃO DE DIARIAS CONFORME RD N° 2385/2021__PERIODO DE VIAGEM: 21 A 28.11.2021.
2021NL033795 08/11/2021 0,00 1.260,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB071157 09/11/2021 0,00 0,00 1.260,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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